Más de 87 millones de pesos para la Legislatura provincial

A los efectos de explicar el contenido del proyecto de Presupuesto de Gastos de la Cámara de Representantes para el 2009, asistió a la reunión de hacienda, el secretario administrativo de este Poder, Daniel Cáceres, quien especificó que para el próximo año se estipula un monto de 87.840.000 pesos para hacer frente a los costos de funcionamiento y las obligaciones de la Legislatura provincial.

En el rubro gasto en Personal se ha proyectado el costo anualizado de los incrementos salariales otorgados al personal durante el Ejercicio 2008, además de la incidencia de la unificación de los conceptos de Sueldo Básico, Dedicación Funcional y Adicional por Responsabilidad Jerárquica, en el nuevo concepto «Asignación de la Categoría», el cual a su vez fue incrementado a partir del 1º de agosto del presente año.

También se ha proyectado la instrumentación de un nuevo escalafón para el Personal, que se encuentra en estudio, previéndose la calificación de los puestos en distintos agrupamientos, lo cual posibilitará un mejor encuadramiento del mismo en distintas Carreras Administrativas existentes en la Legislatura, como también el crecimiento vegetativo del gasto por evolución de la antigüedad y otros conceptos, ajustándose asimismo la Planta de Personal a los niveles de Ejecución real a octubre/2008.

En bienes y consumos, se ha proyectado el consumo actualizado de una mayor cantidad de elementos consumibles que serán demandados en el próximo Ejercicio, como consecuencia de haberse ampliado considerablemente el parque informático de esta Cámara durante el corriente año, (tintas, papeles, cds, diskettes,etc), como así también la mayor cantidad de elementos que serán consumidos luego del traslado de las oficinas, tanto del área Parlamentaria como Administrativa, al nuevo edificio de la Legislatura con mayores comodidades y espacios, lo cual se prevé concretar durante el Ejercicio 2009. Por otra parte se ha actualizado los valores en función del incremento de precios registrado en este ejercicio y de la inflación prevista para el próximo.

En cuanto a servicios no personales, se prevén los incrementos correspondientes a la actualización de los valores por el efecto inflacionario del último ejercicio y de la inflación prevista para el Ejercicio 2009, adecuándose asimismo las cifras, a los mayores costos (reparaciones, instalaciones, modificaciones, etc), que se espera habrán que afrontar con motivo del traslado previsto para el próximo año de las oficinas tanto del Área Parlamentaria como Administrativa al nuevo edificio de la Legislatura, con mayores comodidades y espacios, lo cual demandará una etapa de adecuaciones, modificaciones y nuevas instalaciones, entre otras necesidades.

En el rubro, Transferencia para financiar erogaciones corrientes, el monto se incrementa en función de la anualización del costo de los retiros voluntarios otorgados durante el presente ejercicio y de las previsiones existentes para atender nuevos retiros, régimen cuya vigencia se prevé extender el próximo año.

En el concepto Crédito Adicional para financiar erogaciones corrientes el monto también se incrementa en función de las variaciones que no pueden preverse, como asimismo de los mayores costos que puedan verificarse en materia de gastos de funcionamiento, bienes y servicios no personales.

En los bienes de capital se prevé fundamentalmente un plan de equipamiento de oficinas para el nuevo edificio legislativo, como así también lo concerniente al mobiliario de las nuevas oficinas, al igual que un sistema de automatización y seguridad para el recinto.

Finalmente en la partida destinada a Trabajos públicos, se establece montos para atender obras menores, con el objeto de adecuar las nuevas instalaciones luego del traslado al nievo edificio, como asimismo las refacciones y readecuaciones que serán necesarias en el actual edificio, luego de su desocupación.

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